MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
01/2012 à 12/2012
 
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) DESPESA EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADAS Saldo a Liquidar (a-e)
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % (e/total e) % (e/a)
(b) (c) (d) (e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I) 9.360.913,98 10.917.822,40 1.679.431,50 9.357.716,33 1.793.590,64 9.099.894,90 96,25 83,35 1.817.927,50
 LEGISLATIVA 463.810,00 458.310,00 66.176,49 360.095,72 66.176,49 360.095,72 3,81 78,57 98.214,28
 JUDICIÁRIA 82.280,00 104.980,00 17.680,91 102.731,76 32.240,91 98.331,76 1,04 93,67 6.648,24
 ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ADMINISTRAÇÃO 1.308.964,67 1.533.199,67 230.701,45 1.505.302,52 269.379,29 1.496.578,52 15,83 97,61 36.621,15
 DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 478.367,76 506.998,24 77.799,76 436.113,61 97.616,16 436.113,61 4,61 86,02 70.884,63
 PREVIDÊNCIA SOCIAL 782.010,00 782.010,00 133.299,15 617.173,56 133.299,15 617.173,56 6,53 78,92 164.836,44
 SAÚDE 1.719.264,01 3.273.595,51 371.796,13 2.500.043,33 441.863,54 2.301.739,20 24,35 70,31 971.856,31
 TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 EDUCAÇÃO 1.462.125,40 1.662.370,36 317.396,17 1.535.396,93 318.460,54 1.535.396,93 16,24 92,36 126.973,43
 CULTURA 50.215,00 60.315,00 12.140,00 58.965,20 11.340,00 56.665,20 0,60 93,95 3.649,80
 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 URBANISMO 1.637.754,50 1.558.254,50 310.100,52 1.330.349,62 277.700,21 1.286.256,32 13,60 82,54 271.998,18
 HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SANEAMENTO 201.136,80 201.136,80 13.401,03 98.755,40 13.401,03 98.755,40 1,04 49,10 102.381,40
 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 27.000,00 7.900,00 15.364,00 10.388,00 15.364,00 0,16 56,90 11.636,00
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AGRICULTURA 136.125,00 89.625,00 17.573,41 88.808,40 17.573,41 88.808,40 0,94 99,09 816,60
 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 COMÉRCIO E SERVIÇOS 99.220,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ENERGIA 55.367,91 122.167,91 12.154,66 72.725,57 12.840,09 72.725,57 0,77 59,53 49.442,34
 TRANSPORTE 482.837,53 502.402,53 53.073,12 422.245,67 53.073,12 422.245,67 4,47 84,05 80.156,86
 DESPORTO E LAZER 18.150,00 24.901,48 4.199,40 23.980,99 4.199,40 23.980,99 0,25 96,30 920,49
 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ 383.285,40 10.485,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.485,40
 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 34.039,30 189.664,05 34.039,30 189.664,05 2,01 0,00 -189.664,05
 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 373.475,35 372.325,35 85.608,15 354.494,64 85.608,15 354.494,64 3,75 95,21 17.830,71
 TOTAL (III) = (I+II) 9.734.389,33 11.290.147,75 1.765.039,65 9.712.210,97 1.879.198,79 9.454.389,54 100,00 83,74 1.835.758,21